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Scadenze fiscali
Versamenti
- 16 Febbraio
- Versamento Saldo INAIL o 1ª rata
- Versamento Contributi Fissi INPS
(artigiani e commercianti)
- 16 Marzo
- Versamento Saldo annuale Iva (anno n-1)
(dilazionabile dal 16/03 o al 16/06 e 16/07)
- Versamento Saldo annuale Iva (anno n-1)
- 16 Maggio
- Versamento Iva del 1° trimestre
(iva dal 01/01 a 31/03) - Versamento Contributi in Fissi INPS
(artigiani e commercianti) - Versamento 2ª rata INAIL
- Versamento Iva del 1° trimestre
- 16 Giugno
- Versamento acconto IMU anno n
- 30 Giugno
eventualmente dilazionabile al 30/07- Versamento Imposte (saldo anno n / acconto n+1)
- Versamento Contributi INPS in % sul reddito (saldo anno n / acconto n+1)
- Versamento Saldo Iva (per coloro che non l’hanno già versata al 16/03)
- 20 Agosto
- Versamento Iva del 2° trimestre (iva dal 01/03 a 30/06)
- Versamento Contributi Fissi INPS (artigiani e commercianti)
- Versamento 3ª rata INAIL
- 16 Novembre
- Versamento Iva del 3° trimestre (iva dal 01/07 a 30/09)
- Versamento Contributi Fissi INPS (artigiani e commercianti)
- Versamento 4ª rata INAIL
- 30 Novembre
- Versamento 2 acconto Imposte (Irpef/Ires + Irap)
per l’anno successivo (anno n+1) (non dilazionabile, né rateizzabile)
- Versamento 2 acconto Imposte (Irpef/Ires + Irap)
- 16 Dicembre
- Versamento saldo IMU anno n
- 27 Dicembre
- Versamento acconto IVA (relativo al periodo 01/10-20/12)
Dichiariazioni ed adempimenti
- 28 Febbraio
- Presentazione Lipe (liquidazioni periodiche iva) relativa 4° Trimestre (anno n-1)
- 16 Marzo
- Certificazione delle ritenute (per chi ha effettuato ritenute nell’anno n-1)
- 30 Aprile
- Presentazione Intrastat
relativo 1 Trimestre (anno n) *Chi opera con l’estero (UE)
- Presentazione Intrastat
- 30 Aprile
- Presentazione Dichiarazione Iva annuale (anno n-1)
- 31 Maggio
- Presentazione Lipe (liquidazioni periodiche iva) relativa 1° Trimestre (anno n)
- 30 Giugno
- Presentazione Dichiarazione Imu anno n-1
- 16 Settembre
- Presentazione Lipe (liquidazioni periodiche iva) relativa 2° Trimestre (anno n)
- 31 Ottobre
- Presentazione modello 770 relativo alle ritenute sull’anno n-1
- 30 Novembre
- Presentazione modello UNICO relativo all’anno n-1
- Presentazione Lipe (liquidazioni periodiche iva) relativa 3° Trimestre (anno n)